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審計鑒證

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內(nèi)部控制審計

發(fā)布日期:2021-10-18 瀏覽次數(shù):3622

內(nèi)部控制審計是一種獨立、客觀的鑒證活動,旨在增加價值和改善組織的運營。上會依托多年積累,研發(fā)了一整套成熟的內(nèi)部控制評價體系規(guī)范,主要包括對公司層面、業(yè)務活動層面、信息系統(tǒng)層面的評價測試標準和缺陷評估規(guī)范等一系列專業(yè)技術標準。在審計過程中,我們不僅著眼于發(fā)現(xiàn)內(nèi)控例外事項與評估內(nèi)控缺陷,還致力于為您提供可行性整改建議和改進思路。迄今為止,已有多家大型企業(yè)集團以及數(shù)十家上市公司接受了我們提供的內(nèi)部控制審計服務。